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小規(guī)模納稅人有哪些情況可以填寫應(yīng)納稅額減增額這個(gè)欄次

作者 yuntianxia | 2021-11-30
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開發(fā)票在財(cái)務(wù)工作中其實(shí)就是有很多門道的,今天你小編就來(lái)和大家聊一聊小規(guī)模納稅人有哪些情況可以填寫應(yīng)納稅額減增額這個(gè)欄次呢?

小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)減征的1%可以填寫應(yīng)納稅額減增額這一欄, 另外還是就是固定資產(chǎn)減按2%征收率征收增值稅,要開普通發(fā)票,不能讓稅務(wù)局開具增值稅專用發(fā)票了。填寫納稅人增值稅應(yīng)納稅額的時(shí)候是包含著全額抵減的增值稅稅控制系統(tǒng)專用設(shè)備以及維護(hù)費(fèi),要減去購(gòu)置稅控的增值稅稅額。應(yīng)納稅額減增額這個(gè)欄,如果我們小宇見證額那么就按照本期實(shí)際減增額填寫,如果本期減增額大于本期應(yīng)納稅額,那么本期減增額不足的轉(zhuǎn)到下期抵。

如今很多企業(yè)都在有自己的財(cái)務(wù)管理,其實(shí)很多財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)也是非常不錯(cuò)的,比如金蝶就可以。

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